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个人所得税报错了怎么办 和以后报税有关系吗
如果本期报错了,可以找管理员更正。
要是没更正的话,下月把是错误的地方更正过来就是(即本期多报下期少报,本期少报下期多报)。
2023-09-07
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2020年1月份个税零申报的能否在3月份作废重新报?
个人所得税当月申报当月的不能在三月份作废重报!
如果你想修改报表的话,你可以拿着你一月份的那个报表,然后再把你需要改正的那个报表写出来,然后去税务局给你做更改。
2023-09-07
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申报个人所得税的时候,直接把2月份的导入了,本来3月份有改动的,可是我都已经申报了,请问还能在改吗?
如果已经申报了就改不了了,但在下月申报是可以调整过来。只个税总数能对上就可以。
2023-09-07
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企业申报明细文件的上传保存
明细文件的上传保存 注意:明细文件的上传保存只能在汇总文件上传之后才能操作,否则系统会提示错误信息! 1、点击【申报查询】按钮,弹出如下页面 2、选择要查询的申报信
2023-09-06
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网上报税个人所得税报告表全员全额汇总数据导入操作说明
1、打开【扣缴个人所得税报告表】 2、点击【汇总文件上传】按钮。 3、选择要上传的汇总文件,点击【确定】按钮,成功后提示上传成功 4、汇总文件上传成功后,点击【显示
2023-09-06
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个人所得税全员申报第二个月申报怎么操作
申报程序:1、进入系统后,点击明细申报;2、在窗口下边找“新加申报表”3、点击“从往期申报中导入”4、点下拉箭头,选择上个月;5、从调出上期的申报表后,删除
2023-09-06
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怎样在网上报税系统中申报当月工资以及其他
网上申报当月工资薪金和年终奖的个税,同一个人应同时录入两条申报记录,所得项目为“正常工资薪金”和“全年一次性奖金收入”,分别填列对应的“收入
2023-09-06
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怎么在电子报税系统里发送上个月的会计报表
你要是地税的网上申报,把报税期选择你所要申报的月份,然后填写你要申报的报表,申报。
2023-09-06
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文化事业建设费的计税依据是不是增值税税额
文化事业建设费的计税依据是:应缴费额=计费销售额×3%不是增值税税额。
2023-09-06
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文化事业建设费的问题
根据国务院《文化事业建设费征收管理暂行办法》规定:第二条在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人,为文化事
2023-09-06
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文化传媒业营业税、城建税、教育费附加、文化事业建设费、个人所得税、印花税、企业所得税的计算公式
文化传媒,也要看你具体的经营项目来定。比如,你从事了装饰业务,就按3%来交营业税。
从事,广告业务,就按5%来交。城建税是按你交营业税的多少按7%交,(县以上是7%,镇5%,乡1%)教育费附
2023-09-06
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文化事业建设费的计征依据是什么?其计算公式是什么?
答:根据《财政部国家税务总局关于印发的通知》(财税字[1997]095号)第四条的规定,文化事业建设费按缴费人应当缴纳娱乐业
广告业营业税的营业额和规定的费率计算应缴费额。计
2023-09-06
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文化事业建设费的计费依据、费率及计算公式?
一、根据《财政部国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税〔2016〕25号)的规定:“三、缴纳文化事业建设费的单位(以下
2023-09-06
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解除合同支付的补偿金需不需支付个税?
未达到征收标准,无需交纳个人所得税!
2023-09-06
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经济补偿金是否交纳所得税
本案例需要懂税法,超过三倍补偿金是需要支付所得税的
2023-09-06
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职业病赔偿需要缴纳个人所得税吗?
《个人所得税法》第二条规定,下列各项个人所得,应纳个人所得税:一、工资、薪金所得;二、个体工商户的生产、经营所得;三、对企事业单位的承包经营、承租经营所得;四、劳务报酬所得
2023-09-06
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公司赔偿金需要缴纳个人所得税吗
《关于个人因与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》财税(2001)157号第一条规定:
个人因与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入(包括用
2023-09-06
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赔偿款是否交个人所得税
独资企业和合伙一样,承担无限责任是其弊端,但是其优势就是税收优惠,企业所得税和个人所得税合二为一,若你未缴纳企业所得税,肯定需缴纳个人所得税。
2023-09-06
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补偿金是否扣税啊?
不一定,依数额不同来决定。补偿金未超过上年度社会平均工资3倍的,不需缴纳个人所得税;
超过3倍的,超出部分按照形影比例缴纳个人所得税。
2023-09-06
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发票认证后还能作废吗
你系统里本月开出去的发票对方如果本月认证了,你在本月内是可以作废的,但是如果对方已认证你又作废会形成异常的,会被税务查的当月认证的发票可以作废吗可以直接作废重开,只要在
2023-09-06
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我给别人开的发票认证了 怎么作废
不符合作废的不可以作废只有符合作废条件的才可以作废
2023-09-06
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已认证的发票可以退回作废吗,该如何处理
增值税专用发票认证后需要退回的,需要由购货方到主管税务局开具《开具红字发票通知单》
之后将其中一联交给销货方(开票方),销货方凭此《通知单》开具负数发票冲减当期销售,之后
2023-09-06
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已认证发票如何作废?急,可加分
1、已认证的发票,发票联和抵扣联不能退回销货方。 2、销货方已重开发票的,原来已认证的那张发票作进项转出。 3、新开来的发票认证后,可以抵扣。 已认证的专用发票发
2023-09-06
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当月开的发票,认证了,怎么作废
次月申请开具红字发票,不能作废了。
2023-09-06
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公司给经销商的返利怎样作账?
返利属于销售折扣,在会计处理时,,计入财务费用,同时冲减应收账款及相关税费。
例如:如本月应收账款是8万,实际收款3万,开票3万,返利5万未开票、开了3万的销售发票,表明只能确认
2023-09-06
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